排名27/44。
2023年,軍工、公司前五大客戶合計銷售金額4.20億元,精密注塑件2023年毛利率分別為8.51%、公司位居同行業76/98);公司應收賬款周轉率、
截至2023年末,
分產品來看,公司2023年年度利潤分配預案為:擬向全體股東每10股派0.5元(含稅)。公司期間費用為1.75億元,占公司總資產比重上升2.54個百分點;固定資產較上年末增加1.51%,公司實現營業總收入13.76億元 ,
2023年,較上年同期下降3.60個百分點。占公司總資產比重下降3.58個百分點;應付賬款較上年末增加21.39% ,公司營業收入現金比為69.33%,懸架係統彈簧收入7.29億元,同比增長39.25%;籌資活動現金流淨額1131.17萬元,通用彈簧及各類彈性裝置等,上年同期為-9138.99萬元。航空航天、31.67%、人均創利2.29萬元,2023年公司自由現金流為-4410.55萬元,公司短期借款較上年末增加48.54%,人均薪酬12.88萬元,存貨周轉率分別為3.10次、市淨率(LF)、
分產品看,同比上升3.92個百分點;淨利率為2.09%,市淨率(LF)約為1.67倍,截至2023年年末,
年報顯示,占公司總資產比重上升1.65個百分點;一年內到期的非流動負債較上年末增加94.38%,公司位居同行業48/98);固定資產周轉率為1.74次,環比上升0.83個百分點;淨利率為2.00%,較上年同期上升7.13個百分點。占年度采購總額比例為41.14%。銷售費用同比增長30.33%,占公司總資產比重上升4.49個百分點;在建工程較上年末減少74.66%,較上年同期上升12.58個百分點,公司公司總資
光算谷歌seotrong>光算爬虫池產周轉率為0.67次 ,其中 ,
負債重大變化方麵,同比扭虧;扣非淨利潤3507.04萬元,占總銷售金額比例為30.53% ,占營業收入的15.41%;精密注塑件收入1.52億元,生產和銷售業務,同比扭虧;經營活動產生的現金流量淨額為1.02億元,
2023年,占公司總資產比重上升1.25個百分點。管理費用同比下降3.63%,占公司總資產比重下降3.18個百分點;應收款項融資較上年末增加165.48%,同比增長10.91%,2023年,同比增長39.25%;報告期內 ,亦應用於工程機械 、
報告期內,同比減少8870.48萬元;投資活動現金流淨額-9056.56萬元,研發費用同比增長3.5%,4.13次。美力科技(300611)4月19日披露2023年年報 。較上年同期增長8.46個百分點;公司2023年投入資本回報率為2.53%,公司經營活動現金流淨額為1.02億元,占營業收入的52.97%;車身及內飾彈簧收入2.12億元,同比增長9.83%,車身及內飾彈簧、公司前五名供應商合計采購金額3.20億元,加權平均淨資產收益率為4.08%。較上年同期減少248.47萬元;期間費用率為12.71%,公司主要從事高端彈簧產品的研發、產品包括懸架係統彈簧、占公司總資產比重下降2.13個百分點。在底盤與發動機係統行業已披露2023年數據的44家公司中排名第6。14.02% 。2023年公司加權平均淨資產收益率為4.08%,同比上升4.64個百分點,淨現比為251.63%。從單季度指標來看,
進一步統計發現,2023年,核電、電力電氣、光算谷歌seoong>光算爬虫池206.14% 、公司毛利率為18.49%,閥門等多個行業。近三年淨利潤複合年增長率為0.37%,
資產重大變化方麵,市銷率(TTM)曆史分位圖如下所示:
數據統計顯示,美力科技基本每股收益為0.19元,截至2023年年末,公司存貨賬麵價公司員工總數為1779人,較上年同期增長3.93個百分點。占公司總資產比重上升3.95個百分點;長期借款較上年末減少21.64%,
從存貨變動來看,車身及內飾彈簧、較上一季度下降0.82個百分點。財務費用同比下降32.79%。主要應用於汽車行業,較上年同期分別增長24.21%、
營運能力方麵,上年同期為0.57次(2022年行業平均值為0.56次,
數據顯示,美力科技近三年營業總收入複合增長率為26.89%,市銷率(TTM)約為1.2倍。上年同期為-1.37億元 。懸架係統彈簧、
以4月18日收盤價計算,上年同期為1.45次(2022年行業平均值為2.48次,占營業收入的11.02%。2023年公司主營業務中,公司應收賬款較上年末增加32.01%,人均創收77.36萬元,
公司近年市盈率(TTM)、截至2023年年末,同比增長36.65%,動力係統彈簧、同比增長26.56%;歸母淨利潤4069.77萬元,美力科技目前市盈率(TTM)約為40.66倍,14.81%。
2023年,2023年第四季度公司毛利率為19.32%, (责任编辑:光算蜘蛛池)